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产品介绍
内控合规信息管理系统功能模块
解放管理烦恼,体验系统功能模块的便捷操作
用户管理
管理系统的用户账号和权限,包括添加、删除、修改用户信息和权限设置等功能。
角色管理
管理系统的角色定义和权限分配,方便对不同角色的用户进行统一管理和授权。
访问控制
控制用户对系统各个功能的访问权限,保障数据的安全性和机密性。
审计跟踪
记录用户的操作行为和系统的运行日志,便于追踪和审计系统的使用情况。
文档管理
提供文档上传、下载、分享和版本控制等功能,方便管理和查阅各类内控合规文件。
流程管理
设计和管理内控合规流程,包括流程的创建、分配、审批和监控等。
任务管理
分配和跟踪内控合规任务的执行情况,提醒相关人员完成任务并记录任务的进度和结果。
风险管理
管理和评估内控合规过程中的风险,包括风险识别、分析、评估和控制等。
绩效评估
对内控合规的绩效进行评估和分析,提供指标和报表,帮助企业了解和改进内控合规的效果。
通知提醒
发送系统通知和提醒,及时通知相关人员关于内控合规的重要事项和任务。
数据统计
统计和分析内控合规相关数据,提供图表和报表,帮助企业了解内控合规的情况。
文件归档
对内控合规文件进行归档和存储,方便管理和检索历史文件。
问题反馈
提供用户反馈和问题报告的渠道,便于用户反馈系统的问题和建议。
数据备份
定期备份系统数据,防止数据丢失和系统故障。
系统配置
对系统进行各项参数的配置,满足企业的具体需求和业务流程。
内控合规信息管理系统App
内控合规信息管理系统App
随时随地,掌握一切
待办事项
查看未完成的任务,并可以操作完成任务
我的申请
查看自己发起的申请,并可以操作撤销申请
审批管理
查看待审批的申请,并可以操作审批申请
风险管理
查看风险信息,并可以操作处理风险
监督检查
查看监督检查信息,并可以操作处理监督检查
投诉举报
查看投诉举报信息,并可以操作处理投诉举报
内部审计
查看内部审计信息,并可以操作处理内部审计
违规处罚
查看违规处罚信息,并可以操作处理违规处罚
产品子系统统一管理
整合一体,高效管理
计划管理子系统
计划管理子系统负责制定和管理内控合规信息管理系统的相关计划和目标。它包括制定项目计划、资源分配计划、进度计划等,并监控和评估计划的执行情况。该子系统的主要目标是确保内控合规信息管理系统的实施符合计划,并及时调整计划以适应变化的需求和情况。
风险管理子系统
风险管理子系统负责识别、评估和处理内控合规信息管理系统中的各种风险。它通过制定风险评估和风险处理方案,帮助组织有效应对风险,并减少风险对内控合规信息管理系统的影响。该子系统的主要目标是保护组织免受潜在的风险和威胁,并提供安全的运营环境。
流程管理子系统
流程管理子系统负责定义和管理内控合规信息管理系统中的各项流程。它通过制定流程标准和规范,确保流程的一致性和有效性。该子系统的主要目标是提高内控合规信息管理系统的工作效率和质量,并提供明确的流程指导,以便员工能够按照规定的流程进行工作。
信息管理子系统
信息管理子系统负责管理和维护内控合规信息管理系统中的各种信息。它包括信息采集、存储、处理和传递等功能,以确保信息的完整性、准确性和及时性。该子系统的主要目标是提供高质量的信息支持,帮助组织做出明智的决策,并满足内外部信息需求。
监控与评估子系统
监控与评估子系统负责监控和评估内控合规信息管理系统的运行状况和效果。它通过制定监控指标和评估方法,对系统的各项指标进行监控和评估,并及时采取相应的改进措施。该子系统的主要目标是确保内控合规信息管理系统的可持续性和持续改进,以达到组织的内控合规目标。
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